Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Компания подписала акт приемки работ по 2 проектам:
1.Актом закрыли работы с устной договоренностью.
Заказчику надо было выбрать бюджет в конце года.
Была устная договоренность,что доделаем работы в течение первого месяца нового года.
2.Актом закрыли работы.Акт подписали с возражениями,приложили список доработок.
Подскажите пожалуйста как отразить расходы на доработки в 1 и 2 варианте и какие счета учёта использовать?
Спасибо
Мы предполагали отнести и в 1 и во 2 случае изначально на 20 счёт чтобы по статьям было видно,с одновременным списанием в конце месяца на 91 счёт,поскольку нет выручки.Таким образом и в балансе войдёт в прочие расходы.Не будет ли это нарушением проводка Д91.02 К 20